Как сделать в 1с авансовый отчет в 7.7


1 С 7.7 программа

Если Вы работаете в программе 1С Бухгалтерия Предприятия редакция 2. Подскажите, с чем это может быть связано. Реквизит "В том числе НДС" заполнять не следует. Помогла ли вам эта информация? О том, что такое авансовый отчет и правила его заполнения с помощью 1С8. Подскажите где заносится этот код. По основным средствам порядок проведения сложнее.

Как сделать в 1с авансовый отчет в 7.7

Авансовые отчеты в 1С Бухгалтерия 8 | Уроки 1С для начинающих и практикующих бухгалтеров

Описание работы с документами "Приходный кассовый ордер" и "Расходный кассовый ордер" приведено в разделе "Учет кассовых операций".

Вопрос: Авансовый отчет в 1 С 7, 7 и проводки.  Вопрос: Скажите пожалуйста как сделать так, чтобы в печатной форме ТОРГ выводилась в конце строчка: "Претензий к качеству не имею" и место под подпись контрагента. Подотчетными лицами являются работники организации, получившие авансом наличные суммы денежных средств на  Для ввода в информационную базу авансового отчета в типовой конфигурации предназначен документ " Авансовый. Лучше провести через поставщика, указав в поступлении материальных ценностей, либо услуг сторонних организаций выделенный НДС, а вот оплату поставщику (уже без НДС, просто общей суммой) Вы проводите в авансовом отчете. Добрый день! есть чек в нем выделен ндс, формирую в 1 с Предприятие 7. 7 авансовый отчет к примеру делаю поступление оборотная сторона чек материалы труба 0, ,61 г. места хранения основной склад.

Как сделать в 1с авансовый отчет в 7.7

Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. Ссылки как вылечить цистит в домашних условиях отзовы Социальные группы Изображения и альбомы Пользователи.

Заполняю авансовый отчет, в графе: Берет расходы только по 91 счету, а по 60 счету не хочет. Меню пользователя Костя Посмотреть профиль Отправить личное сообщение для Костя Найти ещё сообщения от Костя. Нужно вначале сделать расходник сч.

Меню пользователя Копейка Посмотреть профиль Отправить личное сообщение для Копейка Найти ещё сообщения от Копейка. Да эту проблему уже всюду обсуждали. Помнится, тоже билась когда-то. Тут главное - последовательность действий.

Здесь нужно соблюдать последовательность. В этом документе формируется проводка Н И если был НДС нужно как сделать в 1с авансовый отчет в 7.7 его в АО и в документе "Поступление МПЗ".

НДС попадает в расходы после списания материалов в производство. Затем в "Перемещении МПЗ" Поставщик-вместо "авто" выбрать опять этого же поставщика. И там же договор- вместо "авто" договор с этой фирмой. При приобретении ТМЦ или услуг через подотчетное лицо рекомендуетсяотражать поступление ТМЦ или затраты на услуги непосредственнодокументом авансовый отчет.

Для отражения приобретения товаров материалов через подотчетное лицорекомендуется использовать документ "Авансовый отчет", указывая в немсчет оприходованя товаров материалов Указание счета 60может привести к не корректному определению момента признания расходовдля целей налогового учета.

В реквизите "Сумма" следует указать сумму,выплаченную поставщику. При отражении оплаты поставщику через подотчетное лицо независимо отспособа отражения этой операции следует иметь в виду, что при признаниирасходов по товарам будет проверятся только погашение задолженностиперед поставщиком, без учета возможной задолженности передподотчетником.

Это связано с тем, что существующая методикапредусматривает только двухсторонний контроль взаиморасчетов, без учетапосредника, которым в данном случае выступает подотчетник. При отражении оплаты поставщику в авансовом отчете НДС указываться недолжен.

Так как в этом случае Вы ДВАЖДЫ выделяете сумму НДС: При этом сумма НДСрассчитывается неверно. С уважением, отдел. А еще скажите пожалуйста, если мы берем займ от учредителя и впоследствии возвращаем этот займ-эти доходы и расходы я ставлю как не принимаемые к НУ?

Копейкаа подскажите еще пожалуйста, уж заодно я понимаю, что не в той теме задаю этот вопрос если мы будем делать прощение долга по займам-это будет наш доход и мы будем должны заплатить с него налог? Нет, это не доход. Пусть висит займом.

Потом когда-нибудь номинально проведете возврат займа. Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте. Опции просмотра Линейный вид Комбинированный вид Древовидный вид.

Поиск в этой теме Расширенный поиск. Обратная связь - Главбух - Архив - Вверх. Реклама на форуме Главбух. Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С.

Страница 1 из 2. Ответ на ваш вопрос. Отправить личное сообщение для Костя. Найти ещё сообщения от Костя. Отправить личное сообщение для Копейка. Найти ещё сообщения от Копейка.

Сообщение от Копейка Нужно вначале сделать расходник сч. Сообщение от Костя прощение долга по займам. Отправить по электронной почте. Ваши права в разделе. Вы не можете создавать новые темы Вы не можете отвечать в темах Вы не можете прикреплять вложения Вы не можете редактировать свои сообщения BB коды Вкл.

Специальные режимы налогообложения УСНО, ЕНВД.

Во втором случае в документе будет показано состояние расчетов с сотрудником по данным бухгалтерского учета сальдо на счете 71 "Расчеты с подотчетными лицами". Бухгалтерии" учет расчетов с подотчетными лицами ведется на балансовом счете 71 "Расчеты с подотчетными лицами" в разрезе субсчетов:.


Новое в рубрике:86 :: 87 :: 88 :: 89 :: 90 :: 91 :: 92 :: 93 :: 94 :: 95

Copyright © 2017 | При использовании материалов сайта обратная ссылка на ap-pavel.ru обязательна!